内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析

内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析

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作品简介

内部审计是“审计家族”中重要的一员,其作用及重要性程度不亚于外部审计。作为内部审计人员,不仅需要掌握基础知识,熟悉审计业务,还需要有正确的思维方式、强大的心态及良好的沟通能力,这样才能更好地为企业的管理把好脉,找到企业经营管理中存在的风险,促进企业更加健康、有序、高效的发展。

本书作者具有十多年内部审计从业经验,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书主要包含三部分内容,第一部分结合理论与实践,从内审人员的思维模式、心态出发,结合内审工作的总体框架,论述了一个内审人员应如何成长与发展;第二部分从宏观到微观,精选七大审计业务模块,辅之以案例解析,帮助读者举一反三,掌握并提升业务技能;第三部分是对全文重要内容的提炼和总结。

本书适合内部审计从业者、企业管理者、决策制定者及对企业内部审计感兴趣的读者阅读。

牛恺,毕业于南京审计大学审计学专业;国际注册内部审计师、注册会计师、注册税务师、中级会计师;从事审计工作超过10年,目前就职于某大型国企,曾就职于民企、外企,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业,审计经验丰富。

作品目录

  1. 内容提要
  2. 前言
  3. 第一部分 内审初窥
  4. 第一章 内审之我见
  5. 第一节 内审究竟是什么
  6. 第二节 目前国内企业内审的现状
  7. 第二章 内审人员的自我修炼
  8. 第一节 内审人应该具备怎样的基本素质
  9. 第二节 内审人应该具备怎样的思维
  10. 第三节 路漫漫其修远兮
  11. 第三章 新手上路
  12. 第一节 新人如何才能快速地融入团队
  13. 第二节 如何快速上手
  14. 第三节 通用审计流程简析
  15. 第四节 工作底稿
  16. 第二部分 实务操作
  17. 第四章 实务操作的总体思路
  18. 第一节 通用步骤介绍
  19. 第二节 问题的基本内在形式
  20. 第五章 财务管理审计
  21. 第一节 进场前的准备
  22. 第二节 具体审计实施
  23. 第三节 本章总结
  24. 第四节 财务管理审计的总体思路
  25. 第六章 采购管理审计
  26. 第一节 进场前的准备
  27. 第二节 具体审计实施
  28. 第三节 本章总结
  29. 第四节 采购管理审计的总体思路
  30. 第七章 销售管理审计
  31. 第一节 进场前的准备
  32. 第二节 具体审计实施
  33. 第三节 本章总结
  34. 第四节 销售管理审计的总体思路
  35. 第八章 仓库管理审计
  36. 第一节 进场前的准备
  37. 第二节 具体审计实施
  38. 第三节 本章总结
  39. 第四节 仓库管理审计的总体思路
  40. 第九章 人事管理审计
  41. 第一节 进场前的准备
  42. 第二节 具体审计实施
  43. 第三节 本章总结
  44. 第四节 人事管理审计的总体思路
  45. 第十章 行政管理审计
  46. 第一节 进场前的准备
  47. 第二节 具体审计实施
  48. 第三节 本章总结
  49. 第四节 行政管理审计的总体思路
  50. 第十一章 舞弊审计
  51. 第一节 舞弊如何产生及常见领域
  52. 第二节 如何开展舞弊审计
  53. 第三节 舞弊审计的困境
  54. 第四节 本章总结
  55. 第五节 舞弊审计的总体思路
  56. 第三部分 结语
  57. 一、合法性
  58. 二、合规性
  59. 三、合理性
  60. 四、效率性及效益性