
纳税:快学快用实操笔记
作品简介
税务工作在企业财税人员工作中所占的比例越来越大,了解和掌握与企业税务相关的各项知识和技能,是企业财税人员开展工作的必要前提。本书由浅入深、由易到难地从税务基础知识和税务处理方法两个方面介绍了与税务有关的各个知识点,包括认识税收、能力修炼、增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、财产税、行为税及纳税筹划等。本书从企业财税人员的角度出发,围绕纳税实务进行编写,力求贴近实际操作,突出财税人员应具备的基本知识和操作技能,内容翔实具体。在编排上,本书着重介绍了企业财税人员在处理不同税种时应该把握的重点内容,具有较强的实用性和可操作性。
韩坤珏财星开门管理咨询创始人、财星开门商学院创始人、山东财经大学MBA导师,济南市工信局特聘财税专家、中企商学院金牌讲师、大成方略特邀讲师、上海财经大学特邀讲师,拥有财务经理、首席财税运营官两大课程的版权,曾于保利集团、恒生集团、建邦集团、海尔金融集团、绿城集团等担任要职。拥有20年一线财税运营管理实战经验、3年税务稽查实战经验,单笔融资额12亿元,单笔节税设计1.4亿元,财税实战微课程单平台人次超60万,一年内培养优秀财务经理超1000人,财税咨询服务企业超千家。擅长企业财税管控体系的建设与落地、税务体系的顶层设计、商业模式与财税体系整体顶层设计,尤其擅长异地项目操盘财务团队建设,无论是财税课程还是财税服务方案,力求让企业管理者和财务人员“听得懂”“看得清”“学得会”“拿得出”“用得上”。
作品目录
内容简介
前言
第一部分 税务基础知识
第1章 认识税收:准确把握政策变化
1.1 税收的定义、特点和作用
1.2 税收制度要素及税种分类
1.3 认识企业纳税工作
1.4 2020年税务新政策
第2章 能力修炼:练就五大专项能力
2.1 能力一:了解纳税申报流程
2.2 能力二:树立税务风险意识
2.3 能力三:掌握税务稽查动态
2.4 能力四:分析财报与管控成本
2.5 能力五:合规化管理税务工作
第二部分 税务处理方法
第3章 增值税:撬动企业利润的杠杆
3.1 增值税综述
3.2 增值税的纳税人、征税范围、税率与征收率
3.3 增值税的计税方法
3.4 增值税的纳税期限、地点及申报
第4章 消费税:调节结构,引导方向
4.1 消费税综述
4.2 消费税的纳税人和征税环节
4.3 消费税的计税依据和方法
4.4 消费税的纳税期限、地点及申报
第5章 企业所得税:企业经济发展的根本
5.1 企业所得税综述
5.2 企业所得税的纳税人和征税对象
5.3 企业所得税的纳税期限、地点及申报
第6章 个人所得税:明明白白缴个税
6.1 个人所得税综述
6.2 个人所得税的纳税人、纳税范围及纳税比较
6.3 个人所得税的纳税期限、地点及申报
第7章 财产税:提高财产使用效果
7.1 房产税
7.2 车船税
7.3 契税
7.4 车辆购置税
第8章 行为税:经济监督的主要手段
8.1 印花税
8.2 城市维护建设税
第9章 纳税筹划:进行整体纳税筹划
9.1 企业纳税筹划的管理
9.2 企业纳税筹划的方法
9.3 增值税的纳税筹划
9.4 消费税的纳税筹划
9.5 企业所得税的纳税筹划
9.6 个人所得税的纳税筹划
9.7 其他税种的纳税筹划
参考文献